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分公司只需在當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅,所得稅由總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
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2023-03-31
第一季度有收入1068605元,但均未開(kāi)票,填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)方法,3%減按1%的稅率,增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了,一季度的銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),那么在申報(bào)表中(三)免稅銷(xiāo)售額 第9行,填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額是按照稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來(lái)填的嗎?如果是的話,下面第19行,本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額來(lái)乘以3%了,這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下,第九行的銷(xiāo)售金額是按照3%來(lái)還是1%來(lái)填。謝謝!
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2021-11-12
請(qǐng)問(wèn)我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30%已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30%填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已銷(xiāo)售10件,B公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
第一季度有收入1068605元,但均未開(kāi)票,填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
1季度收入38.9萬(wàn),均未開(kāi)票,填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這是怎么回事
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2024-04-09
老師好,我想請(qǐng)教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專票,后來(lái)我們申請(qǐng)?jiān)霭媪耍瑥氖f(wàn)元增至百萬(wàn)元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25
老師好,銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開(kāi)具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票,我是銷(xiāo)售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開(kāi)具嗎
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2023-10-19
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫(xiě)與之前正常交稅的填寫(xiě)哪里不一樣?
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2018-06-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05