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公司銀行賬戶(hù)簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)一下為什么車(chē)間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師,我想問(wèn)一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個(gè)人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個(gè)怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20
購(gòu)入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過(guò)周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)支付稅控盤(pán)系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí) 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
8月份我司來(lái)了一個(gè)新員工,要公司幫忙買(mǎi)社保,月底才在工資里扣,這錢(qián)是他全額付款,但是8月份的買(mǎi)社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
老師好,公司購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)體意外險(xiǎn),分錄需要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是說(shuō)直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
老師:17年預(yù)付2萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款5萬(wàn),收到專(zhuān)票7萬(wàn),我這樣做分錄對(duì)嗎?但我這樣做,利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)?。?/span>
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2019-06-17
行政單位利息收入能服單位賬戶(hù)管理費(fèi)?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
老師你好,今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對(duì)方是虛開(kāi),要求調(diào)賬,當(dāng)時(shí)分錄做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個(gè)招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷(xiāo)后,收不回來(lái)的錢(qián)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷(xiāo)啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫(xiě)對(duì)嗎
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2023-11-17
買(mǎi)一個(gè)低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷(xiāo)時(shí)是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷(xiāo),如果有的價(jià)值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
問(wèn)題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒(méi)有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開(kāi)具了,發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開(kāi)為什么答案是要把銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)做出來(lái)呢?
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2018-11-14
老師,2019年的租金科目做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
請(qǐng)問(wèn)公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說(shuō)公司給員工租房做宿舍 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 那計(jì)入福利費(fèi)了需要繳納個(gè)稅嗎??
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2022-03-22
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬(wàn) 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn);動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn);核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:什么科目?
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2022-12-01
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過(guò)來(lái),是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02