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單位每個月向銀行支付的借款利息和付款手續(xù)費、賬戶管理費等,銀行只給打印了銀行回單,沒給開發(fā)票,能直接入賬嗎
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2017-03-09
請問下 公司員工被隔離的住宿費及餐費應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款 不做福利費可以嗎,這個是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費用。
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2022-04-27
企業(yè)開辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報銷票據(jù)來 借管理費用-開辦費 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計提 發(fā)放的時候借管理費用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對嗎?
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2019-03-18
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24
資金帳簿會計分錄是這樣嗎?借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款, 江海提防費每月是否需要計提,免征的部份是否歸入營業(yè)外收入
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2018-04-12
老師,有關(guān)公司代付員工水電費的問題,我司租用辦公室繳水費1500(其中500是幫員工代繳的),電費是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費用-水費 1500 借:管理費用-電費1800 貨:其他應(yīng)付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時,借:應(yīng)付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應(yīng)付款1300這樣做對不,不對的話要怎么做,請詳細寫出來,謝謝
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2016-09-12
給員工福利 借 管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 為什么要帶應(yīng)付職工薪酬 不能直接計 銀行存款嗎
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2022-07-07
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
老師,您好?;I建期的銀行手續(xù)費與利息收入是入管理費用開辦費還是財務(wù)費用
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2019-08-11
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應(yīng)該是報銷個人墊付(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯誤的做成(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
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2019-11-15
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接 計提時候, 借,管理費用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請問一下借方計了管理費用-員工福利費,貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品””、3.同時攤銷50%借“管理費用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時還做一個分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補做分錄可以嗎,
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2023-03-27
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費是計管理費用還是財務(wù)費用
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2022-04-01
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險費用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險一金個人 銀行存款 五險一金的是借管理費用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險費用
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2020-04-20
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