老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務(wù)掛的借:其他應(yīng)付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷,賬務(wù)是借:管理費用貸:其他應(yīng)付款。但是今年其他應(yīng)付款就出現(xiàn)借方余額了。
答: 同學你好 你的問題是什么
企業(yè)發(fā)生其他各種應(yīng)付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應(yīng)付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應(yīng)該借銀行存款,貸記其他應(yīng)付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應(yīng)付款嗎?
答: 你好,匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤分配。

