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我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應付款,次月支付是不是借其他應付款,貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當時應該借記其他應收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 付款: 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分攤,這種做法對嗎?
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2019-06-16
上月銀行付出300元400電話服務費,當時計的分錄是借管理費用-開辦費,貸:銀行存款,上月未認證發(fā)票未入賬,這個月要認證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分攤,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應收款。至始至終總部都沒有做其他應收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當時物業(yè)給開了收據(jù),當年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應付款 貸銀行存款。借:管理費用 貸:其他應付款。這樣對嗎?不對應該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
憑證中核銷培訓的飛機票,借:管理費用/業(yè)務招待費。貸:銀行存款。審計建議
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2020-07-06
預付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預付賬款(其他應付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費用 房租 20000 貸:預付賬款(其他應付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
1/1627
2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中,當時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
1/1612
2020-05-31
購買鋼管,對方應該給開百分之多少的稅率才對呢?工程施工單位,準備采購鋼管。合同簽訂的稅率是百分之十,合理嗎?
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2019-03-22
現(xiàn)在實際工作中是按照圖片規(guī)定嗎?初級課程中還是營業(yè)稅金及附加,印花稅計到管理費用。是課本沒有更新嗎?
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2017-05-11
老師您好!麻煩問下印花稅是通過“營業(yè)稅金及附加”核算,還是管理費用~印花稅,核算?
1/172
2021-04-15
印花稅在籌建期計入管理費用 其他時間計入營業(yè)稅金及附加嗎
1/386
2017-07-10
水利基金通過營業(yè)稅金及附加核算還是管理費用?
1/799
2017-06-16
手工賬 金馬商貿(mào)籌建期 為什么金稅盤的支出不是借記 固定資產(chǎn),二是跟維護費一起借記 管理費用
1/586
2018-09-18
現(xiàn)在印花稅計提的時候不用管理費用了,而是計入稅金及附加,對嗎?營改增以后營業(yè)稅金及附加該成稅金及附加了,是吧
1/1012
2017-09-21