
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時計的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
答: 這個是專票是吧,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項
@蔣飛老師!是不是收到的材料發(fā)票和管理費(fèi)用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣都是:?借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票貸:銀行存款
答: 你好! 是的,你的理解很對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前任做的 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 現(xiàn)在 發(fā)票認(rèn)證后 怎么沖
答: 你好,認(rèn)證了就做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)


郭老師 解答
2018-11-26 12:04