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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-23 16:31

借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

追問(wèn)

2021-06-23 16:53

老師但是4月份的時(shí)候有用銀行付款的

郭老師 解答

2021-06-23 16:56

五月份的時(shí)候,這個(gè)銀行存款不是沒(méi)有退出來(lái),沒(méi)有退回,就用一個(gè)往來(lái)科目代替一下其他應(yīng)付款,最后其他應(yīng)付款沒(méi)有余額。

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借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-06-23 16:31:15
應(yīng)該是 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2016-04-10 20:44:58
?你好? ?12月做費(fèi)用暫估 。1月收到發(fā)票 與實(shí)際12月做賬金額一致? 。 直接附發(fā)票在附件即可? ?
2021-01-12 09:41:29
你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
2021-11-01 12:39:12
你好,取得發(fā)票借方計(jì)入待攤費(fèi)用
2017-07-03 14:45:42
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