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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-10 20:48

不用紅字對沖么

一片煙雨 追問

2016-04-10 20:56

因為我后來又記了一筆
1、取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2、賬戶不對退回 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用(紅字)
3、計入 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 
這樣做也可以不?  還是必須按您上面說的記呢

一片煙雨 追問

2016-04-10 21:00

好的,謝謝老師,麻煩您了,非常感謝

鄒老師 解答

2016-04-10 20:44

應(yīng)該是  借;銀行存款    貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-04-10 20:49

是付款退回,費(fèi)用并沒有減少,只是還差款項沒付成功而已

鄒老師 解答

2016-04-10 20:59

這樣做也可以
結(jié)果是一樣的
不過我覺得我的更好理解一些

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
應(yīng)該是 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2016-04-10 20:44:58
?你好? ?12月做費(fèi)用暫估 。1月收到發(fā)票 與實際12月做賬金額一致? 。 直接附發(fā)票在附件即可? ?
2021-01-12 09:41:29
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-06-23 16:31:15
你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
2021-11-01 12:39:12
你好,取得發(fā)票借方計入待攤費(fèi)用
2017-07-03 14:45:42
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