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企業(yè)以前年度預(yù)交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)嗎
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2019-10-11
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤(rùn)是15萬元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
老師,請(qǐng)問2016年所得稅匯算清繳時(shí),由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損,未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多,所以2016年不用交企業(yè)所得稅,但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí),存在納稅調(diào)增事項(xiàng),是不是會(huì)針對(duì)調(diào)增的事項(xiàng)專門交所得稅,不會(huì)考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)牛蚁雴柕氖寝嬔a(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
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2020-07-03
老師,您好!請(qǐng)教一下,我單位屬于事業(yè)單位,收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表中,由于上月交了上年度企業(yè)所得稅,而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù)。想問,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是以哪個(gè)數(shù)進(jìn)行申報(bào)?
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2016-07-18
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股所得,自然人合伙人,應(yīng)該按照股息,紅利或者財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等繳納個(gè)人所得稅?還是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅?
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2020-01-09
所得稅,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),去年虧損2600已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)650,今年利潤(rùn)總額5000,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)用(5000-2600)?25%+650,為什么還要加650呢?
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2021-12-04
老師好,2018年底利潤(rùn)表中所得稅為負(fù)數(shù)(原因時(shí)2017年一直在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方,年末沒有處理,實(shí)際這個(gè)所得稅是不需要交的)所以在2018年底做了調(diào)整,借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 紅字。這樣調(diào)整后,利潤(rùn)表的所得稅為負(fù)數(shù),這種情況下匯算清繳的表該如何填呢
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2019-05-27
5、個(gè)人所得按“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅的有( ) (2.5分) A.個(gè)人兼職收入 B.教師自辦培訓(xùn)班取得的收入 C.個(gè)人從事彩票代銷業(yè)務(wù)取得的收入 D.住校學(xué)生參加勤工儉學(xué)活動(dòng)取得的收入
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2022-08-27
季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)二季度時(shí)間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤(rùn)總額50萬。報(bào)表提交不上去顯示:利潤(rùn)總額必須大于所得減免。 請(qǐng)教兩個(gè)問題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤(rùn)總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會(huì)清零嗎?還是金額會(huì)累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時(shí),虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16
老師,員工住在酒店的住宿費(fèi)開的專票,這個(gè)是要計(jì)入福利費(fèi),代扣個(gè)人所得稅的吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嘛
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2021-08-27
請(qǐng)問老師,我公司2019年1季度利潤(rùn)總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤(rùn)總額770940.33,第一個(gè)問題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對(duì)嗎?第二個(gè)問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31