
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)牛蚁雴?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
答: 你好,虧損彌補(bǔ)不用填寫(xiě)分錄的,你上述的分錄處理正確
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)額度超出2019年所得稅匯算利潤(rùn)額,我想問(wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額對(duì)不?是按1000元計(jì)提對(duì)嗎?謝謝老師
答: 您好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄,這個(gè)月直接按實(shí)際要交的所得稅預(yù)提就好 借:所得稅費(fèi)用1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年底轉(zhuǎn)回了個(gè)預(yù)提的費(fèi)用,需要補(bǔ)交所得稅,是不是在年報(bào)申報(bào)表里得填上
答: 您好!是的。


紅梅花開(kāi) 追問(wèn)
2020-07-03 15:33
紅梅花開(kāi) 追問(wèn)
2020-07-03 15:35
佟老師 解答
2020-07-03 16:30