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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-27 21:23

同學(xué)。調(diào)整分錄應(yīng)該是
借:以前年度損益調(diào)整
 貸 應(yīng)交稅費
借:未分配利潤
貸:以前年度 損益調(diào)整

京京 追問

2019-05-27 21:44

老師好,感謝回復(fù)
像這種情況,企業(yè)所得稅在貸方是否可以不進(jìn)行處理,貸方余額表示多計提的企業(yè)所得稅。待日后支付時沖減就可以了。

陳詩晗老師 解答

2019-05-27 21:58

是的。同學(xué)。可不用處理。

京京 追問

2019-05-27 22:12

我剛說錯了老師,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費—所得稅貸方有余額時,是做的以下分錄,借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費—所得稅  紅字 ,現(xiàn)在在做匯算清繳,那我把資產(chǎn)負(fù)債表改回來?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 08:52

什么意思?
貸方有余額表示你要交納的所得稅,沒交啊。

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相關(guān)問題討論
多繳納的企業(yè)所得稅稅局退給你們嗎?
2015-11-21 21:52:48
您好!這樣的話要退稅,建議你不要退稅的好。
2017-05-05 16:38:58
你好,同學(xué) 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
你好,需要做計提的,金額是多少?
2020-06-16 15:02:29
做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
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