
鄒老師,請問匯算清繳對于多交的所得稅,計提,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整,下年匯算清繳,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借: 本年利潤100 貸:所得稅費用100
答: 多繳納的企業(yè)所得稅稅局退給你們嗎?
做完所得稅匯算清繳,去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款,分錄怎么做?去年沒有把應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤
答: 您好!這樣的話要退稅,建議你不要退稅的好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問對于去年的匯算清繳,應(yīng)退未退的所得稅 和補交的匯算清繳所得稅,要算在今年,當(dāng)月利潤表的中所得稅欄目嗎?
答: 今年有交,計提的所得稅記入利潤表所得稅


溫暖 追問
2017-05-05 16:41
宋生老師 解答
2017-05-05 16:43