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如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時(shí)庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費(fèi)用,我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
請(qǐng)問,原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩,對(duì)方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個(gè)月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實(shí)際不一致時(shí),是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
你好老師:2021年12月份的時(shí)候購入原材料一批 (價(jià)格確定),沒有收到發(fā)票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估)。2022年1月份收到發(fā)票(借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商)。請(qǐng)問這樣可以嗎
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2022-02-25
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請(qǐng)問下估價(jià)代繳是合法的嗎?估價(jià)可以省下很多稅金、請(qǐng)問按估計(jì)繳稅是否真的行得通、要怎么操作?謝謝
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2016-07-20
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個(gè) 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對(duì)了嗎?這個(gè)怎么處理呢?
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2021-04-16
貨到,款已付。暫估入庫時(shí)打款時(shí)借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
注冊(cè)冠名市的公司和冠名省的公司,注冊(cè)費(fèi)用上是不是都一樣的
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2016-08-15
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級(jí)科目設(shè)什么?我這個(gè)月有暫估入庫分錄這么做對(duì)不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級(jí)寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對(duì)嗎?
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2020-11-09
您好,企業(yè)購進(jìn)沒有進(jìn)貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進(jìn)貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
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2019-07-06
老師你好,年終匯算清繳的時(shí)候,年前暫估入庫的商品且銷售出去了,需要所得稅前調(diào)增,如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票,如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
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2021-01-10
老師 我公司是建安行業(yè) 有時(shí)候項(xiàng)目上取得發(fā)票但是送來不及時(shí) 我本月做暫估入賬 摘要:XX項(xiàng)目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)/機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
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2019-06-12
老師沖銷去年的暫估成本,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)槲覀兪欠?wù)公司,主要成本是人工,人工工資都計(jì)入管理費(fèi)用,但是有暫估成本,現(xiàn)在沖銷暫估,在利潤表營業(yè)成本那里就是負(fù)數(shù)體現(xiàn)
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2020-04-15
請(qǐng)問:2021年12月有一張成本普通發(fā)票開錯(cuò)了,2022年1月正確的普通發(fā)票拿來了,那么2021年12月可以先估價(jià)入庫嗎? 跨年可以估計(jì)入庫嗎?如果跨年可以估價(jià)入庫,匯算的時(shí)候有什么說法嗎?
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2022-01-13
老師,按理說應(yīng)付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應(yīng)該沖平了對(duì)吧,但是在暫估入庫的時(shí)候是4000,但是收到發(fā)票的時(shí)候是4213,這個(gè)怎么回事,如果應(yīng)付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
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2017-07-31
老師好!購進(jìn)貨物已經(jīng)銷售出去確認(rèn)收入,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒收到,成本可以暫估入賬吧,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品-暫估入賬-明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估入賬-明細(xì)
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2020-06-28