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老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
建筑施工企業(yè),暫估款時全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?,F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正?。??
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2018-05-08
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司,億達(dá)公司評估價值為10億元,古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評估價值中土地使用權(quán)評估增值4500萬元,商標(biāo)使用權(quán)評估增值6500萬元。 請問:一、這部分評估增值能否增加億達(dá)公司無形資產(chǎn)入賬價值?二、若增加無形資產(chǎn)入賬價值,是否需要繳納土地增值稅等?三、若增加無形資產(chǎn),能否攤銷?
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2023-06-03
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中,正確的有(  )。 A.在實施風(fēng)險評估程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師設(shè)計恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估程序,有針對性地了解被審計單位及其環(huán)境等方面的情況 B.在設(shè)計和實施進(jìn)一步審計程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師恰當(dāng)設(shè)計進(jìn)一步審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦虻娘L(fēng)險 C.在評價審計證據(jù)時,保持職業(yè)懷疑有助于審慎評價審計證據(jù) D.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
老師,前任會計19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實物,也沒有真實往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費(fèi)用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
請問,原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實驗生產(chǎn)口罩,對方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎?這個怎么處理呢?
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2021-04-16