
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據發(fā)票入賬
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據發(fā)票入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,手工賬,同一企業(yè),已收發(fā)票和未收發(fā)票暫估入賬的其他應付款可以計在同一頁明細賬上嗎?怎樣區(qū)分?
答: 該單獨設立暫估明細科目。


橘子汽水 追問
2016-12-20 21:24
橘子汽水 追問
2016-12-21 12:01
鄒老師 解答
2016-12-20 13:29
鄒老師 解答
2016-12-20 16:24
鄒老師 解答
2016-12-20 21:47
鄒老師 解答
2016-12-21 15:10