藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務派遣嗎?人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術服務類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答

我接手賬目的時候,原來就有一筆其他應付款-暫估入賬貸方有余額,當時的借方記的是原材料,我怎么能沖平了呀
答: 你好,做相反分錄 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
公司全年材料暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應付賬款,跟其他應付款,還有其他應收(法人)的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦?
答: 這你查一下,是不是帳上記的有錯誤?找到原因,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
去年做賬的時候,拿到成本發(fā)票沖暫估,貸方做的其他應付款-a,(借:應付賬款-暫估材料款 貸:其他應付款-a)但是現(xiàn)在其他應付款-a余額在貸方,該如何調(diào)整?
老師,手工賬,同一企業(yè),已收發(fā)票和未收發(fā)票暫估入賬的其他應付款可以計在同一頁明細賬上嗎?怎樣區(qū)分?
之前的科目應該是借 原材料貸 其他應付款做賬的時候是借原材料貸應付賬款 現(xiàn)在怎么調(diào)整,摘要怎么寫
前期研發(fā)產(chǎn)品,購買原材料,后期發(fā)給代加工幫我們加工,我們沒有生產(chǎn)資質(zhì),購買原材料貸方計入應付賬款還是其他應付款科目?


魚兒 追問
2016-11-12 17:43
鄒老師 解答
2016-11-12 17:39
鄒老師 解答
2016-11-12 17:42
鄒老師 解答
2016-11-12 17:44