
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過(guò)來(lái),調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫(kù)存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過(guò)來(lái)這個(gè)暫估庫(kù)存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
答: 多暫估了,調(diào)整分錄反了 吧
請(qǐng)問(wèn)老師,庫(kù)存商品賬和實(shí)際不符,如何調(diào)整?
答: 需要看啥情況,盤盈嗎,借庫(kù)存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤虧做借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫(kù)存商品,借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那庫(kù)存商品實(shí)際是沒(méi)有了,但是賬上還有差額,這樣合理嗎,還是需要年底的時(shí)候再調(diào)整
答: 一般暫估是有取得對(duì)方的送貨單,只是發(fā)票沒(méi)有到,成本數(shù)據(jù)是正確的

