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出口已退的增值稅,因進項憑證異常已退回給稅局,如何賬務(wù)處理
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2024-02-04
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進項票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時如何處理
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2023-04-13
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進項稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進項發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
請教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請留抵退稅嗎?
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2023-03-22
我司營業(yè)執(zhí)照上沒有進出口三個字,而客戶的營業(yè)執(zhí)照上有進出口三個字,請問這種情況下我司能給客戶開增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
老師,請問一下當月出口就開出口發(fā)票?那當月可以申請退稅嗎?
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2019-11-11
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進項發(fā)票認證以后,要怎么操作才能保證認證的進項是不抵扣的做出口退稅用的,回頭是退稅抵扣的那種形式
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2018-11-28
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進項發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報表的進項轉(zhuǎn)出額是按當月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
出口企業(yè)進口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請問稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的區(qū)別在哪里?怎么確認當期收入?兩者的會計分錄怎么處理?
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2019-04-15
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報時,主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當月沒有進行出口退稅申報,附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
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2019-03-05
請問進項轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
老師您好我想問下免抵退的會計處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費兩個科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費貸方還有100元
10/20
2025-04-16
進出口加工企業(yè),上月收到出口退稅款,本月這筆稅跑到進項稅轉(zhuǎn)出那里去了,要怎么填才對呢,不是退稅了嗎?怎么這月又要轉(zhuǎn)出呢
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2019-03-19
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報系統(tǒng)那里。然后生成了那個申報數(shù)據(jù),然后上傳到了那個電子稅務(wù)局的那個退稅申報。但是我增值稅的話,我是12月份的時候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時候,增值稅申報那個進項稅額。那個26行才會體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報系統(tǒng)發(fā)生沖減時,就與納稅申報表有了一個差額,會影響退稅申報嗎?
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2019-07-17
出口免稅企業(yè),憑證裝訂里要附報關(guān)單或銷售清單嗎?
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2018-04-02