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收到供應商的紅字發(fā)票是沖減之前進項票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時如何處理
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2023-04-13
我司營業(yè)執(zhí)照上沒有進出口三個字,而客戶的營業(yè)執(zhí)照上有進出口三個字,請問這種情況下我司能給客戶開增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
進出口加工企業(yè),上月收到出口退稅款,本月這筆稅跑到進項稅轉出那里去了,要怎么填才對呢,不是退稅了嗎?怎么這月又要轉出呢
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2019-03-19
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應免抵稅額2010.14元,應退稅額0元。 在增值稅納稅申報表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進項發(fā)票退稅勾選之后應該做什么啊
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2022-09-09
出口企業(yè)進口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請問稅務這塊怎么處理
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2023-03-15
請問進項轉出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報表的進項轉出額是按當月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報系統(tǒng)那里。然后生成了那個申報數(shù)據(jù),然后上傳到了那個電子稅務局的那個退稅申報。但是我增值稅的話,我是12月份的時候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應該是他12月的時候,增值稅申報那個進項稅額。那個26行才會體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務局做出口退稅款先申請退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報系統(tǒng)發(fā)生沖減時,就與納稅申報表有了一個差額,會影響退稅申報嗎?
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2019-07-17
老師您好我想問下免抵退的會計處理 借:其他應收款-應收出口退稅款 100 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)200 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)300 應交稅費兩個科目期末要結轉嗎?如果結轉的話是不是最后就是應交稅費貸方還有100元
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2025-04-16
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的區(qū)別在哪里?怎么確認當期收入?兩者的會計分錄怎么處理?
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2019-04-15
出口退稅進項稅轉出
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2023-08-07
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報時,主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當月沒有進行出口退稅申報,附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
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2019-03-05
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統(tǒng),老師?
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2020-03-11
出口免稅企業(yè),憑證裝訂里要附報關單或銷售清單嗎?
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2018-04-02
咱們報稅系統(tǒng)里沒有進出口的那部分嗎?不是增值稅報表,就是出口退稅系統(tǒng)
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2017-01-17
請問現(xiàn)在辦理出口征稅率 是多少,退稅率是多少?
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2019-08-20
老師,辦理出口退稅,但是進項票已經(jīng)認證抵扣了,還能申請退稅嗎
1/3697
2019-07-17
哪里有出口退稅率表,能給一份嗎? 還有怎么退稅,去哪個部門辦理?
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2018-07-19