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請(qǐng)教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
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2023-03-22
老師,請(qǐng)問(wèn),辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢沒(méi)給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營(yíng)業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,如果要申請(qǐng)退稅的話,是當(dāng)單證信息收齊了之后就可以馬上進(jìn)行正式申報(bào)退稅嗎?生產(chǎn)企業(yè)就是次月15號(hào)之前去申報(bào)退稅嗎?
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2017-05-27
老師,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取數(shù)據(jù)是顯示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì),只顯示了17位,但是系統(tǒng)下面的納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有錯(cuò),為什么導(dǎo)出來(lái)就錯(cuò)了?
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2019-08-07
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購(gòu)商品的話是不是只能申請(qǐng)免稅?
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2018-07-23
公司是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)。委托浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司出口,為什么他們要自己做免稅申報(bào)呢?
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2017-03-11
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13
我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我司能給客戶開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
進(jìn)出口加工企業(yè),上月收到出口退稅款,本月這筆稅跑到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里去了,要怎么填才對(duì)呢,不是退稅了嗎?怎么這月又要轉(zhuǎn)出呢
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2019-03-19
收到出口貨物免抵退稅審批通知書(shū), 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開(kāi)票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只能針對(duì)福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
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2019-08-29
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫(xiě)上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
出口企業(yè)進(jìn)口和國(guó)內(nèi)購(gòu)原材料需要出口和內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
老師您好我想問(wèn)下免抵退的會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費(fèi)兩個(gè)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有100元
10/20
2025-04-16
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的區(qū)別在哪里?怎么確認(rèn)當(dāng)期收入??jī)烧叩臅?huì)計(jì)分錄怎么處理?
1/929
2019-04-15