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你好老師,我想咨詢一下,員工個(gè)人報(bào)銷車輛費(fèi)用,其中含有油卡充值(附件有中石油開(kāi)具的預(yù)付卡銷售成品油的電子發(fā)票),洗車費(fèi)等等,我是需要根據(jù)油卡充值的這張發(fā)票,掛“預(yù)付賬款”、洗車費(fèi)掛“管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用”,分開(kāi)入賬嗎?
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2022-08-26
在公司給員工購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn),可以放在項(xiàng)目的在建工程里面嗎,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款;借:在建工程-A項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
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2023-04-27
前幾個(gè)月購(gòu)買了雇主責(zé)任險(xiǎn),當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用―保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款。這個(gè)月有一個(gè)人退保了,保險(xiǎn)公司退了錢到我賬上也開(kāi)了紅沖發(fā)票給我。我該怎么做分錄呢?
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2017-12-01
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
老師,我們收到物業(yè)的發(fā)票,是三個(gè)月的,10月-12月的,款已經(jīng)付了,這個(gè)要怎么做賬,我這個(gè)月是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(10-11月),預(yù)付賬款-物業(yè),貸:銀存或者其他應(yīng)付嗎(老板墊的錢),然后到十二月的時(shí)候就是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(一個(gè)月的),貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
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2017-11-15
老師,咨詢下,公司的快遞費(fèi)是月結(jié),員工錯(cuò)用單位的賬號(hào)付了一筆20元的快遞費(fèi),收回現(xiàn)金20元,8月的快遞費(fèi)包括掛錯(cuò)的一共3600,從公帳付了3600,收到3600的發(fā)票 借:管理費(fèi)用―快遞費(fèi) 3600 庫(kù)存現(xiàn)金 20 銀行存款 3600 怎么把賬做平呀
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2019-10-10
我上個(gè)月繳納物業(yè)費(fèi) 做了會(huì)計(jì)分錄 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 這個(gè)月收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
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2018-07-03
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號(hào)錯(cuò)誤,1000退回的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費(fèi)用1000,倆種不同方法,利潤(rùn)表差1000.為什么
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2020-02-23
公司審計(jì),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銀行存款對(duì)不上,因?yàn)?018年的銀行存款有好幾筆沒(méi)有入賬,有應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出,應(yīng)收應(yīng)付也很多沒(méi)有確認(rèn)收款的分錄,現(xiàn)在調(diào)整的話怎么調(diào)整?用什么科目調(diào)整呢?老師能解答詳細(xì)一點(diǎn)嘛?謝謝老師
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2019-10-25
一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?(跨年了,當(dāng)時(shí)做帳寫(xiě)的是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)
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2019-03-15
去年管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)做多了,應(yīng)該是預(yù)付賬款,不能做物業(yè)費(fèi),怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),企業(yè)虧損中,不涉及利潤(rùn)分配
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2020-12-11
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,本年的管理費(fèi)用記少了,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅,出完報(bào)表了,說(shuō)是要用以前年度損益科目,但是我不會(huì)了,改咋弄、就是少做了一筆:借:管理費(fèi)用——打印費(fèi) 500 貸:其他應(yīng)付款——張三500,這個(gè)該怎么做呢?
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2022-01-21
老師在不了解公司的情況下,怎么區(qū)分是借原材料,還是庫(kù)存商品,下面另外一張是借管理費(fèi)用嗎,貸銀行存款,有什么方法可以區(qū)分
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2019-11-26
老師,我的金稅盤(pán)遞減,去年沒(méi)有遞減,我先做了個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸紅字管理費(fèi)用,我現(xiàn)在要遞減這個(gè)金稅盤(pán)的760了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要做個(gè)什么樣的分錄???謝謝老師
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2020-04-14
賬本的貼的印花稅票是現(xiàn)金購(gòu)買的,現(xiàn)在還是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎?
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2018-08-27
您好老師,員工報(bào)銷里面有辦公用品,筆記本電腦,公司花卉,應(yīng)該怎么做賬嗎?是分開(kāi)核算還是就做一筆借:管理費(fèi)用—員工報(bào)銷 貸:銀行存款?
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2019-12-05
問(wèn)一下借管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡(jiǎn)單理解,沖減預(yù)付嗎
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2016-09-10
您好,有筆聘請(qǐng)律師費(fèi)用60000元,兩年的,去年做的會(huì)計(jì)科目為借管理費(fèi)用,貸銀行存款,年底審計(jì)讓沖回一年的費(fèi)用,借管理費(fèi)用-30000,貸2241.今年的話我該怎么做?借管理費(fèi)用30000.貸2241嗎?
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2021-06-22
上一年的會(huì)計(jì)憑證做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用4611.31,貸銀行存款4611.31,正確的憑證應(yīng)該是借管理費(fèi)用4192.1 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅419.21 ,貸銀行存款4611.31
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2019-06-04
酒店住宿行業(yè)籌建期供應(yīng)商貨款分錄是,借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 還是要通過(guò)在建工程過(guò)渡呢
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2019-11-21