
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費的會計分錄是不是這樣 借:管理費用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個又如何做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)貸管理費用負(fù)數(shù),
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
答: 您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
公司的水電費或者租金取得的是普票,那做會計分錄的時候是做借管理費用 貸銀行存款 呢?還是做借 管理費用 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款???


知足常樂 追問
2020-07-07 11:37
玲老師 解答
2020-07-07 11:40