
老師,想請(qǐng)問一下,本年的管理費(fèi)用記少了,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅,出完報(bào)表了,說是要用以前年度損益科目,但是我不會(huì)了,改咋弄、就是少做了一筆:借:管理費(fèi)用——打印費(fèi) 500 貸:其他應(yīng)付款——張三500,這個(gè)該怎么做呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候增加你的費(fèi)用就可以。
19年的一個(gè)分錄 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 2020年做調(diào)整,這個(gè)費(fèi)用不存在了,改為借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整對(duì)不對(duì)
答: 你好,這個(gè)是正確的 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會(huì)計(jì)在18年暫估了費(fèi)用:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付-其他 ,但是暫估費(fèi)用的做法是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在其他應(yīng)付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?是用以前年度損益科目調(diào)整么
答: 你的意思是該筆費(fèi)用不能在2018年計(jì)入損益? 如果是這樣,通過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)至期初未分配利潤當(dāng)中。








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蔡菜 追問
2022-01-21 13:33
郭老師 解答
2022-01-21 13:33
蔡菜 追問
2022-01-21 13:39
郭老師 解答
2022-01-21 13:46
蔡菜 追問
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2022-01-21 13:55