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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅,本月計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會計(jì)分錄怎么作呢。
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2024-05-15
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時(shí)間不是都過了嗎,這個(gè)合不合理,不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”可以不通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2021-12-24
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅,是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)???
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2023-06-07
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
你好,請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額,待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對嗎?謝謝
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2019-08-29
各位老師,請問,①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來做體檢,之后對完帳以后,才開發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營收入和銷項(xiàng)稅額,請問到月末的時(shí)候,我是不是應(yīng)該把銷項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎? ③我做了未開票收入處理是否可行?謝謝!
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2020-07-08
請問應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
1/1546
2020-07-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒有繳納,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅
1/1170
2020-04-19
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補(bǔ)交的稅,然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開票收入,然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對呢?
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2019-01-07
老師,老項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 這個(gè)科目下核算嗎?還是說一定要放在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下核算?
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2016-08-24
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),可不可以就把這個(gè)科目掛著不做處理,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那個(gè)應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購進(jìn) 借:原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
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2021-02-25
請問建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
1/474
2019-08-19
請問應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28