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老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
#提問#,假如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是1.65萬元,進(jìn)項(xiàng)是1.6萬元,當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元,做的預(yù)交分錄是:借:應(yīng)收稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 貸:銀行存款 1000 月末時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時(shí)候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元,現(xiàn)在留底500元 ,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500 是這樣的嗎?那這樣的話,未交增值稅的余額不是多了嗎?
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2018-10-27
靳老師課件題目:“某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅1.6萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)0.5萬元,增值稅0.05萬元,發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)0.3萬元,增值稅0.018萬元,該設(shè)備取得時(shí)成本為(10.8)萬元” 增值稅為什么不算入成本?雖然可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣了一大部分,但是還是要交一小部分的增值稅,這是也企業(yè)承擔(dān)的
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2019-01-31
銀行利息收入免增增值稅吧
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2018-02-24
老師,請(qǐng)問月末有要交的增值稅要借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那月末沒有要交的增值稅,還有留抵的話,這種帳要怎么做了
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2019-04-25
老師,我是小規(guī)模納稅人(個(gè)體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報(bào)報(bào)增值稅的時(shí)候還要交增值稅嗎?
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2016-08-29
老師,您好!小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),可免征增值稅及附贈(zèng),那開發(fā)票做收入的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提增值稅的部分,在申辦增值稅時(shí)要怎么做賬呢?
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2020-07-14
當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月底做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,次月交稅時(shí),借未交增值稅,貸銀行存款,那么這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直在借方余額放著嗎?
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2018-04-10
上個(gè)月做了一筆轉(zhuǎn)出多交的增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅) 這個(gè)月收到退回來的稅費(fèi) 分錄怎么寫?
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2023-01-05
老師好,會(huì)計(jì)月底計(jì)提的當(dāng)月增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月交納的時(shí)候分錄是寫,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢,
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2021-02-23
(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票 方法) 注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元,這個(gè)的增值稅是多少啊,是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)???
1/2609
2022-04-01
這個(gè)分錄這么做合理嗎?調(diào)一下,借應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,因?yàn)槲疫@個(gè)是小規(guī)模納稅人,我給計(jì)提了增值稅了,現(xiàn)在想調(diào)平
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2021-12-31
老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計(jì)提,但是增值稅所得沒有(開的是專票所以要繳納增值稅),請(qǐng)問要計(jì)提增值稅嗎
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2023-01-05
一般納稅人,增值稅賬務(wù)處理,都是月末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目么?等繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,對(duì)么?
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2018-11-22
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。還是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。直接結(jié)轉(zhuǎn)的話明細(xì)賬上進(jìn)銷不平老有余額 該怎么做
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2019-06-20
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng),5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎?
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2019-03-01
你好老師,每個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅正常做會(huì)計(jì)分錄,上交季度增值稅的時(shí)候,是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
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2021-03-10
老師,問一下購(gòu)買稅控盤減免增值稅,月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅
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2018-12-09
簡(jiǎn)易計(jì)稅,上個(gè)月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)上個(gè)月增值稅時(shí)已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請(qǐng)問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報(bào)?
1/1743
2019-09-01
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16