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現(xiàn)在有ABC三個公司,A代表開發(fā)商,B代表建設(shè)單位,C代表分包單位,(是B建筑單位分包給C單位,C做防水工程) ,A開發(fā)商前欠B公司一筆款項,B公司又欠C公司一筆款項,ABC三方達(dá)成協(xié)議,愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款,差價由C補(bǔ),這樣A欠B的款項也就抵消了,請問B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理?
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運(yùn)輸費用,取得運(yùn)費增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費3萬元,購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進(jìn)項稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物,由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話,我公司是不是要申請紅字信息表,讓對方給我開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票呢?然后我要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況,我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票,注明進(jìn)項稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8), 該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程,(使用的是小企業(yè)會計制度做賬)暫時沒有收入,平時員工出去施工所發(fā)生的各種費用,比如,加油費,飯費,買工具的費用,復(fù)印費,高速費...這些在沒有收入前都可以入管理費用?借:管理費用-- 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款)以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費老師,沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費 ?
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2018-05-22
一般納稅人與達(dá)到起征點的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票,享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率(征收率)發(fā)票的,在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師,如開具的發(fā)票中存在其他稅率(征收率)發(fā)票的,在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解?
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程,比如消防二次改造、空調(diào)二次改造,費用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的,按照合同約定分3.4次付款,發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗收完成了,現(xiàn)在是款項沒付完,發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造,我們會計做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請問:在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險防范》第一節(jié)中 在27分鐘處,某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個月 前5個月每月20號按合同造價的10%支付進(jìn)度款 其余款項完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時點為2月20日吧?為什么大銘老師回答的是1月20日?
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2019-12-01
想問下,我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的,風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好,然后 運(yùn)到現(xiàn)場,有工地工人安裝,我現(xiàn)在 想確認(rèn)下,這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不?1) 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2)材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票,是不是這樣?另外,小企業(yè) 會計準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了?
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2021-06-21
很高興為您服務(wù),請輸入一段文字概括您的問題,系統(tǒng)會給出5個備選結(jié)果。 老師請問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅,后續(xù)應(yīng)該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點問題。
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2020-03-17
A注冊會計師負(fù)責(zé)審計甲公司2013年財務(wù)報表,了解到甲公司存在下列控制,其中屬于預(yù)防性控制的是( )。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,跟蹤調(diào)查掛賬的項目 B、將預(yù)算和實際費用的差異列入計算機(jī)編制的報告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè),想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個權(quán)限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎? 這個我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎? 工商會允許我們添加這個經(jīng)營范圍嗎?需要審核的材料嗎?麻煩嗎? 我是新手,請老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師,我們是建筑企業(yè),有一個安防工程項目,負(fù)責(zé)設(shè)備采購安裝調(diào)試,工程完工后,我給甲方開票,安裝調(diào)試費和設(shè)備清單在合同里分別列出,現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費都按照13%分別列出開在同一張票上,說是安裝項目有個就高不就低的政策,這個安裝調(diào)試費可以同時選13%稅率和設(shè)備開在同一張發(fā)票上嗎?
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2019-07-15
公司是小規(guī)模企業(yè),1月份防偽稅控維護(hù)費交了280元。當(dāng)月做了分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費用。3月航天信息通知我們,2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費280元。做了借:銀行存款,貸:管理費用。我這樣做分錄對嗎?不明白的是退費沒退票,還可以做抵減嗎?
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2019-03-12
研究所提供疾病防治服務(wù),取得收入3萬元,應(yīng)交增值稅4800元,收到一張商業(yè)承兌匯票,票面金額34,800元,出票日3月27日,期限150天,票面利率5%分別作出如下分錄,一收到票據(jù)時的會計分錄2,到期承兌的會計分錄35月8日貼現(xiàn)時的會計分錄,帶追索權(quán)寫出到日期貼現(xiàn),息貼現(xiàn)值的計算過程4貼現(xiàn)后,票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
老師:我們是乙方防水工程公司 ,一般納稅人,開出去的發(fā)票稅率9%?,F(xiàn)有AB兩個項目,這兩個項目的甲方(發(fā)包方)是同一家單位,請問:1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項目輔助核算嗎? 2、9月份,A項目取得的進(jìn)項票大于銷項,B項目只有銷項,10月份申報時,A項目的進(jìn)項票可以用于B項目抵扣嗎?
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2022-09-25
第一個:倉庫采購的防潮品,全部使用的情況下是計入主營成本,若是有一部分內(nèi)使用呢?要怎么入帳呢?第二個:購買車輛時要支付一筆車輛購置稅,入的是固定資產(chǎn)科目,支付車輛保險費是還要支付購置稅,這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白,為什么要交兩次購置稅呢?還有就是入的科目為什么不一樣?
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2018-05-05
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開對吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價款包含這部分安裝費用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請問第三方公司把這個勞務(wù)發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請教李老師土地增值稅清算車庫是否清算的問題。 例如某公司開發(fā)項目,地下二層是車位,一層是儲藏室。這個都是規(guī)劃、建筑施工等許可的,也繳納了異地人防建設(shè)費,房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)合同,業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利,按照稅收實質(zhì)重于形式的原則,應(yīng)該進(jìn)行土地增值稅清算。這個理解對嗎
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2019-05-03
老師好,我公司是建筑業(yè)總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內(nèi)蒙古有一個簡易計稅項目,現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發(fā)票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
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