
公司是小規(guī)模企業(yè),1月份防偽稅控維護費交了280元。當月做了分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:管理費用。3月航天信息通知我們,2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內小規(guī)模企業(yè)滿足退費280元。我做了借:銀行存款,貸:管理費用。我這樣做分錄對嗎?不明白的是退費沒退票,還可以做抵減嗎?
答: 如果退費的話,您要將之前的分錄整體沖紅的。
公司是小規(guī)模企業(yè),1月份防偽稅控維護費交了280元。當月做了分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:管理費用。3月航天信息通知我們,2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內小規(guī)模企業(yè)滿足退費280元。做了借:銀行存款,貸:管理費用。我這樣做分錄對嗎?不明白的是退費沒退票,還可以做抵減嗎?
答: 你下對方還給你開負數(shù)發(fā)票不
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤維護費是12月份支付的,借 管理費用-稅控盤維護費 280貸 銀行存款 280請問抵減稅款的分錄是在12月份做還是1月份里做?借 應交稅費-未交增值稅 280借 管理費用 - -280
答: 你好,抵扣分錄是在什么時候抵扣就在哪個月做這個分錄
第二年的航天軟件技術維護費的分錄這樣做是否正確?借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 ;借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額280 貸:管理費用-辦公費280.
每年交的航天信息服務費做分錄這樣對嗎?借:管理費用 280貸:庫存現(xiàn)金 280借:應交稅費…應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
老師交稅控盤維護費是:借:管理費用-280 貸:銀行存款280 抵稅的時候做借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)280 貸:管理費用280 月底還需要結轉應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)嗎
老師,購買金稅盤可以全額抵扣進項稅。借:管理費用-信息咨詢費280,貸:銀行存款280;借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280,貸:管理費用-信息咨詢費-280.這樣做分錄對嗎?


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2019-03-12 16:12
答疑郭老師 解答
2019-03-12 16:13
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2019-03-12 16:20
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2019-03-12 16:23
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2019-03-12 16:27
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2019-03-12 16:29
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2019-03-12 16:31
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2019-03-12 16:37
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2019-03-12 16:39
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2019-03-12 16:42
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2019-03-12 16:49
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2019-03-12 16:50
答疑郭老師 解答
2019-03-12 17:44