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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-12 15:34

你下對方還給你開負數(shù)發(fā)票不

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:12

對方說會開負數(shù)發(fā)票,但是不知道什么時候能收到

答疑郭老師 解答

2019-03-12 16:13

開了負數(shù)發(fā)票你再紅沖

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:20

那我可以這樣做嗎?1月憑證做借:管理費用,貸:銀行存款。3月收到退款我就做借:銀行存款,貸管理費用。這樣我就不用再設計到抵免稅的問題?

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:23

老師,我們賬上現(xiàn)在還掛著去年的280抵免稅額,因為我們一直沒有交增值稅,所以沒抵免到,我的疑問是這個抵免有期限嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-12 16:27

一年的抵扣期 
可以記借管理費用貸銀存

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:29

一年的抵扣期怎么算起?到期如何做賬?

答疑郭老師 解答

2019-03-12 16:31

開票日內的360天,到期不做分錄,購買的時候坐上面我寫的,可以抵扣所得稅

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:37

可是上個財務已經做了抵減分錄了,然后我的資產負債表里掛著應付稅費-280.3元

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:39

這種情況該怎么辦?

答疑郭老師 解答

2019-03-12 16:42

你們實際沒有抵扣可以紅沖,需要交稅才能抵扣,做抵扣分錄

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:49

就是我們上個財務在2018年的1月8日收到280元的發(fā)票,她做了賬,借管理費用,貸銀行存款,借應交稅費-減免稅,貸營業(yè)外收入。所以2018年12月的報表里就掛著應交稅費-280.3。您剛剛說一年的抵扣期,那我應該怎么把這個-280.3做掉?

健忘的硬幣 追問

2019-03-12 16:50

怎么做紅沖呢?

答疑郭老師 解答

2019-03-12 17:44

借管理費用貸應交稅費-應交(減免稅款)就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果退費的話,您要將之前的分錄整體沖紅的。
2019-03-12 15:40:40
你下對方還給你開負數(shù)發(fā)票不
2019-03-12 15:34:55
你好!如果你是小規(guī)模,可以不用最后那個分錄
2018-04-25 17:01:29
你好,抵扣分錄是在什么時候抵扣就在哪個月做這個分錄
2019-01-04 13:30:06
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
2019-09-27 14:38:28
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