
每年交的航天信息服務(wù)費做分錄這樣對嗎?借:管理費用 280貸:庫存現(xiàn)金 280借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
答: 上述分錄處理正確,就是交款時計入管理費用——辦公費,減免稅時沖減管理費用——辦公費
請教老師:收到航天信息發(fā)票280元,做了以下分錄:4月分錄:借:管理費用/服務(wù)費 280 貸:銀行存款/中行 2806月分錄:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280 貸:管理費用/服務(wù)費 280 現(xiàn)應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 借方有余額280元該如何做分錄。謝謝
答: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天信息費280,借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費用280,那應(yīng)交稅費最后的余額在借方,那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。


如意lucy 追問
2018-04-13 14:45
江老師 解答
2018-04-13 14:48