国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
1/1482
2018-11-04
老師好,我公司租了個(gè)房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒付的部分不知放哪個(gè)科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
7/242
2024-01-25
因?yàn)橹Ц缎∮诎l(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負(fù)數(shù);借:備用金負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),怎么不對(duì)?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
2/805
2020-06-04
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
5/154
2024-12-12
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問2020年要怎么做攤銷?
1/1501
2020-03-30
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費(fèi)用,也拿回來報(bào)銷,公司再給他匯錢,這個(gè)賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點(diǎn)暈
2/1597
2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬,然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
1/1273
2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百?gòu)埖能囕v通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了。現(xiàn)在感覺不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
1/2590
2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
1/700
2018-09-04
往來會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰來做
2/729
2021-12-17
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
7/2045
2017-06-08
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
1/1414
2019-10-13
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
1/780
2022-06-16
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對(duì)嗎?
4/1015
2019-07-06
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
12/437
2021-04-08
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
1/689
2020-05-16
老師請(qǐng)問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
2/1474
2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
1/875
2020-06-08
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入工程施工中,還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因?yàn)閹讉€(gè)工地開工,無法區(qū)分是是哪個(gè)工地成本,以前的處理方式就開工的幾個(gè)工地平均分?jǐn)?,這種做法對(duì)嗎?
1/2246
2019-06-16
請(qǐng)問老師,我在10月30日收到報(bào)銷單,打款是在11月3日、我是將報(bào)銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷單附在后面。請(qǐng)問這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷單放在11月份跟銀行回單一起做
1/823
2019-11-12