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單位外聘的勞務(wù)人員,之前是給她發(fā)錢(qián),她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說(shuō)次數(shù)開(kāi)夠了,就把8-12 月的一起開(kāi)了。之前是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi);貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理?能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi),貸 銀行存款
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2018-08-13
老師請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi),賬戶(hù)管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問(wèn)一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話(huà),分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
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2020-06-08
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫(xiě)分錄,實(shí)際付款5625元,但是開(kāi)票只開(kāi)了5185元,車(chē)船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
預(yù)付全年租金24萬(wàn),以后每個(gè)月攤銷(xiāo)房租,會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對(duì)嗎?
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2021-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入工程施工中,還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因?yàn)閹讉€(gè)工地開(kāi)工,無(wú)法區(qū)分是是哪個(gè)工地成本,以前的處理方式就開(kāi)工的幾個(gè)工地平均分?jǐn)偅@種做法對(duì)嗎?
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2019-06-16
請(qǐng)問(wèn)老師,我在10月30日收到報(bào)銷(xiāo)單,打款是在11月3日、我是將報(bào)銷(xiāo)單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷(xiāo)單附在后面。請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷(xiāo)單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
上月銀行付出300元400電話(huà)服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
老師,我想請(qǐng)教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同,但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時(shí)做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時(shí),做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嘛?
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)物業(yè)給開(kāi)了收據(jù),當(dāng)年沒(méi)有入賬,由于消防問(wèn)題物業(yè)停業(yè)開(kāi)不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對(duì)嗎?不對(duì)應(yīng)該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
憑證中核銷(xiāo)培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
老師您好,公司旗下有兩個(gè)門(mén)店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門(mén)店分?jǐn)?,這個(gè)要怎么做賬呢?總部與門(mén)店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門(mén)店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒(méi)有做其他應(yīng)收款-門(mén)店分錄可以嗎?
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2021-06-26
分公司和總公司獨(dú)立核算,因?yàn)榭蛻?hù)要求開(kāi)總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開(kāi)這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛??
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2017-05-22
老師,單位食堂買(mǎi)菜,油,會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
如果投資款還沒(méi)到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用,我是按正常記賬程序,還是先計(jì)入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費(fèi),借管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
我計(jì)提物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18