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收到動遷款補(bǔ)償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時,借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過來,是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤???
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2019-06-17
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
請問公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說公司給員工租房做宿舍 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 那計入福利費(fèi)了需要繳納個稅嗎??
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2022-03-22
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費(fèi)用1400.8貸:其他應(yīng)收款了1400.8元。那實(shí)際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應(yīng)收款,對嗎
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2019-08-23
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
買一個低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷時是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷,如果有的價值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫對嗎
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2023-11-17
社保個人部分是不是也計入管理費(fèi)用了? 計提:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資發(fā)放:借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
老師,假如交社險,公司替小李墊付個人應(yīng)該支付的部分,借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個月我發(fā)工資的時候,借:管理費(fèi)用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應(yīng)收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師,借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30
報銷員工福利費(fèi) 為什么要借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行存款呢? 可以直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎 為什么?
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2021-12-07
這個月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,每月交的房租需要攤銷嗎?
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2017-05-24
1、經(jīng)營管理過程粗放,造成稅務(wù)行政處罰。 2、改造工程無相關(guān)審批手續(xù)、無工程預(yù)算及決算等。 3、超范圍大額現(xiàn)金支付 4、沖銷會議雜項(xiàng)收入。無附件說明,沖減收入無依據(jù)。 整改方案和措施怎么寫
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2019-05-21
有技術(shù)服務(wù)費(fèi)做科目是這樣做么 借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸;銀行存款
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2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯了,做成借:管理費(fèi)用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸:銀行存款12934.30 借:管理費(fèi)用-工資 12300 貸:應(yīng)付工資
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2016-08-23
7月份交了3個人的社保,公司那部分我直接做費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,個人部分,我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99,我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資,那我這個月發(fā)的是上個月工資,應(yīng)發(fā)50987.99,扣去社保987.99 實(shí)際發(fā)了50000元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費(fèi)的分錄怎么寫?直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,下個月再借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款 這樣的分錄對嗎?第一個月做第一筆分錄時,后面沒有任何附件,怎么辦?
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2018-12-28