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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-05 11:50

支付社保的時候做了 借 其他應(yīng)收款-個人部分了

鄒老師 解答

2017-07-05 11:48

計提:借管理費用   其他應(yīng)收款(個人)  貸應(yīng)付工資 
發(fā)放:借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-05 11:51

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

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你好同學(xué),僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好!這個屬于費用會計處理,
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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