老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯了,做成借:管理費用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸:銀行存款12934.30 借:管理費用-工資 12300 貸:應(yīng)付工資
four-leaved clover
于2016-08-23 09:28 發(fā)布 ??782次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
相關(guān)問題討論

你好同學(xué),僅供參考:
差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14

你好!這個屬于費用會計處理,
2021-12-17 06:53:31

借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39

借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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