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老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬,然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
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2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百張的車輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了?,F(xiàn)在感覺不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊。現(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
老師請(qǐng)問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
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2020-06-08
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
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2019-10-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
往來會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對(duì)嗎?
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2019-07-06
老師,我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi),貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對(duì)嗎?我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
老師,單位食堂買菜,油,會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
10月份記賬 借:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元,貸:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元,實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元,發(fā)票看錯(cuò)了??缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
分公司和總公司獨(dú)立核算,因?yàn)榭蛻粢箝_總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛??
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2017-05-22
員工拿票過來報(bào)銷是不是要做兩筆分錄:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2016-01-07
請(qǐng)問,10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問,我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23