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支付會計師事務(wù)所咨詢費20000,按合同先支付50%,報告出來再支付50%,他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做:借:管理費用--咨詢費 20000 貸:銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個10000時,借:其他應(yīng)付款10000 貸:銀行存款 10000 ?用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上?
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費5000,未收到發(fā)票,當時入賬 借:管理費用_業(yè)務(wù)招待費5000 貸:銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到,并且是專票,收到發(fā)票后要怎么處理?
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2020-02-21
老師問一下,我12月開始上的住房公積金,然后補繳11月份的,公積金是15號扣款,我是12月10月發(fā)工資時把11月補繳的個人承擔的費用先做到工資里扣了,做的借:應(yīng)付職工新酬 貸:其他應(yīng)付款 12月扣款時:做的借:管理費用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補繳11月住房公積金 借:管理費用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師,向您請假,公司給離職的會計一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費用*福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎金呢,是不是獎金就交個稅,做福利費不用交個稅,謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內(nèi)部年會活動使用,是入福利費合適還是業(yè)務(wù)招待費合適?借:管理費用-開辦費-福利費 貸:銀行存款這樣對?
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 實際應(yīng)該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務(wù)費 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務(wù)費,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
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2020-07-10
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護費是管理費用還是財務(wù)費用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30
12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點 我月底會先計提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借:管理費用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計提多了紅沖
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2021-09-16
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23