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你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費(fèi)用 貸,銀行存款, 計(jì)提當(dāng)月租金 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計(jì)提4月的租金 借,管理費(fèi)用, 貸 應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
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2019-06-24
老師,我想問(wèn)一下,我們1月份 買(mǎi)了金稅盤(pán)和開(kāi)票服務(wù)費(fèi)共440元,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款 這個(gè)月要抵扣,怎么寫(xiě)分錄呀
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2021-04-13
您好老師,etc高速費(fèi),分錄做借管理費(fèi)用、交通費(fèi),貸銀行存款,直接從公戶(hù)扣的,可以嗎? 這個(gè)費(fèi)用需要去開(kāi)發(fā)票嗎?
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2022-04-07
老師好!請(qǐng)問(wèn)去年9月收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄借銀行存款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎?如果錯(cuò)了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
我們公司要自己組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)軟件,是不是開(kāi)發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個(gè)月底要付委托研發(fā)單位款,這個(gè)階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開(kāi)來(lái)的(軟件開(kāi)發(fā))發(fā)票直接借方:管理費(fèi)用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
老師 我想問(wèn)一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個(gè)月不計(jì)提工資 直接走的管理費(fèi)用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)呢 因?yàn)橹懊總€(gè)月會(huì)扣個(gè)稅 現(xiàn)在如果從這個(gè)月開(kāi)始做計(jì)提 下個(gè)月再發(fā) 那個(gè)個(gè)稅就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這么辦呀?
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2020-04-01
去年借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 費(fèi)用歸集錯(cuò),今年要調(diào)整過(guò)來(lái),分錄如何處理
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2019-02-27
這個(gè)月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。如果下個(gè)月要攤銷(xiāo)房費(fèi)了,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ?
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2017-03-01
購(gòu)買(mǎi)辦公軟件的會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-其他 貸:銀行存款
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2018-07-27
老師,請(qǐng)問(wèn)下我司對(duì)公銀行轉(zhuǎn)給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款不!這個(gè)應(yīng)該怎么處理,公轉(zhuǎn)個(gè)人18000
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2021-11-17
當(dāng)月發(fā)放工資也必須要計(jì)提嗎?直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以嗎
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2019-11-12
請(qǐng)問(wèn)教育培訓(xùn)行業(yè),主要的成本就是老師的工資和老師報(bào)銷(xiāo)的車(chē)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)費(fèi)用是要入到成本還是入到管理費(fèi)用呢?
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2019-06-25
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問(wèn)下按月攤銷(xiāo)的第二個(gè)月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個(gè)月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個(gè)月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時(shí)銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)維修費(fèi)對(duì)方公司開(kāi)專(zhuān)票過(guò)來(lái)了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)時(shí)借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn) 對(duì)不對(duì)
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2019-07-05
內(nèi)外賬都必須要計(jì)提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒(méi)有計(jì)提,都是直接發(fā)放的時(shí)候,只做一筆借 管理費(fèi)用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2017-05-19
你好老師,我們購(gòu)買(mǎi)東西,但是對(duì)方開(kāi)普票的時(shí)候,把金額開(kāi)多了幾十塊錢(qián),這樣需要重新開(kāi)嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款200 庫(kù)存現(xiàn)金80嗎
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2018-10-18
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來(lái)怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi),但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開(kāi)發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn),貸,銀行存款19.5萬(wàn),十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn),借,銀行存款 19.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30