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支付伙食費(fèi)做記賬憑證時(shí), 下面圖片這兩種總賬科目和明細(xì)科目哪一種寫的正確?哪種更規(guī)范?有沒有錯(cuò)誤?
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2017-01-16
加計(jì)抵減弄錯(cuò)了,現(xiàn)在重新申報(bào)更正后需要交納六千多,從去年12月開始到現(xiàn)在,請問我這個(gè)分錄要怎么做.
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2020-07-01
請問2019年的個(gè)人所得稅已經(jīng)匯算清繳,我2019年考的建造師執(zhí)業(yè)資格證書,現(xiàn)在可以更正申報(bào),申請扣除稅款嗎?
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2021-06-27
財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,之后發(fā)現(xiàn)增值稅填錯(cuò)了憑證了,如果財(cái)務(wù)報(bào)表不能撤回,下月我該寫個(gè)紅字更正憑證嗎
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2017-12-08
我是小型生產(chǎn)企業(yè),年底更換賬本。本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)前三年都是累積直接結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想正規(guī)點(diǎn),分錄怎么做
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2018-03-03
企業(yè)所得稅申報(bào)表的 模板在哪找 申報(bào)成功了 電子稅務(wù)局就不讓我看表了 但是我填錯(cuò)了 需要去稅務(wù)局更正
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2019-01-21
如果上個(gè)月勞務(wù)費(fèi)應(yīng)是1050,稅金50,實(shí)付1000。但卻申報(bào)成1000,稅金40,已繳款。系統(tǒng)不能更正申報(bào),這個(gè)月該怎么做?
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2020-03-14
公司目前有員工100人,但是40人不愿繳納社保,正好公司也不想給這些人繳納,但是又不知道如何處理更合法?
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2024-08-05
老師您好,請問開發(fā)商退我們房租開來的負(fù)數(shù)發(fā)票和更正后的發(fā)票怎么寫分錄呢?房租我們19年都攤銷完了,
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2021-01-14
老師,12月份申報(bào)的增值稅我沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在去更正報(bào)表的話,有沒有什么問題呢,影不影響財(cái)務(wù)報(bào)表呢
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2020-02-27
請問老師,涉及以前年度損益調(diào)整科目,申報(bào)軟件里報(bào)表的年初數(shù)據(jù)要修改嗎?去大廳改還是直接更正申報(bào)呢?
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2020-12-16
企業(yè)所得稅第2季度報(bào)表填錯(cuò)導(dǎo)致少交稅,稅款已經(jīng)繳了,第三季度才發(fā)現(xiàn),更正申報(bào)扣款還會(huì)再扣一次嘛
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2021-10-13
老師,請教下 做的帳是對的,但申報(bào)時(shí)利潤表填寫的有錯(cuò)誤。10月份發(fā)現(xiàn)了,怎么糾正呢,是只需要更改利潤表本月金額嗎,這樣的話,財(cái)務(wù)軟件生出的利潤表就不正確了
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2023-10-08
老師,請問一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字少了0.02元,我去稅局更正,稅局說讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
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2020-01-11
老師你好,我去銀行辦理銀行法人變更,章程上是以前法人的簽字,銀行說弄個(gè)修正案,但是我在原章程上沒有找到法人這一項(xiàng),我想問下這個(gè)法人修正案應(yīng)該怎么寫
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2020-01-02
因3季度更正申報(bào),導(dǎo)致多交的企業(yè)所得稅,因?yàn)闆]有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報(bào)時(shí)也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計(jì)提,對嗎?
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表季表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,但是依然是虧損狀態(tài),不用交稅,需要更正申報(bào)嗎?還是下季度填寫正確就可以的
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2023-11-09
自行研發(fā)的硬件產(chǎn)品,不能正確分辨什么時(shí)候是研究階段什么時(shí)候是開發(fā)階段,原則上應(yīng)該是全部費(fèi)用化。但是我從一開始就計(jì)入到資本化的,需要更正改到費(fèi)用化嗎?
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2021-04-08
上個(gè)月的一筆分錄是原來老板借款用現(xiàn)金還回當(dāng)投入資本用,我做錯(cuò)了分錄,才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在沖紅改正可以嗎? 原.借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 更正.借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 可以改嗎?
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2019-10-17
老師,我上個(gè)月一張憑證搞錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用--房租 XX 貸:銀行存款XX、其實(shí),正確的應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi) XX 貸:銀行存款 XX .這個(gè)月我要怎么更正。T3軟件,摘要怎么寫 那些。
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2015-12-01
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