
老師,我上個(gè)月一張憑證搞錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用--房租 XX 貸:銀行存款XX、其實(shí),正確的應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi) XX 貸:銀行存款 XX .這個(gè)月我要怎么更正。T3軟件,摘要怎么寫 那些。
答: 沖***張憑證 紅字沖銷再做個(gè)正確的。
老師請(qǐng)問(wèn):9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來(lái)正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
答: 你好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:銀行存款22年核對(duì)銀行對(duì)賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯(cuò)了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時(shí),應(yīng)該直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款—XX
答: 您好,因?yàn)榭缒炅?,所以說(shuō)咱只能 借銀行存款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該要調(diào)整的。





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