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下圖是一張稅費(fèi)認(rèn)定信息表,該企業(yè)核定的增值稅有兩項(xiàng),那申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫?
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2019-03-06
個(gè)體戶增值稅申報(bào),我開票金額沒有超過專管員核定的數(shù),在增值稅表上填哪個(gè)數(shù)字?
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2019-10-14
老師,為什么申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅附表填好后,到主表就少了1分錢
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2020-08-04
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
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2022-10-21
您好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表不付怎么查找錯(cuò)誤
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2020-04-21
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)與一 二 四的附表,是什么關(guān)系?
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2021-11-15
一般是先增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅,這幾個(gè)報(bào)表的申報(bào)先后順序
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2022-01-12
請問一下,企業(yè)上個(gè)月申請?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?
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2019-08-02
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來個(gè)表三,不會填了
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2020-07-03
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報(bào)3月份增值稅,附表一申報(bào)表怎么填寫?
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2022-04-13
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個(gè)月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計(jì)為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計(jì)為:28398.06元的服務(wù)費(fèi),其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個(gè)月才會到賬。1、請問申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報(bào)?2、如果這個(gè)月退稅了,下次季度報(bào)又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫,但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個(gè)月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15