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由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷(xiāo)售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷(xiāo)售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過(guò)的, 請(qǐng)問(wèn)老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫(xiě)好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶(hù)上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶(hù)了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái),退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2019-01-15
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶(hù)十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票,也申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對(duì)方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開(kāi)普票,增值稅申報(bào)表填哪里? 代開(kāi)水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷(xiāo)售額是按1%計(jì)算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的,這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷(xiāo)售,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開(kāi)票收入計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),增值稅申報(bào)附表一,附表二是不是都不需要填寫(xiě),空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度,開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)元,開(kāi)普票20萬(wàn)元,沒(méi)開(kāi)票收入20元,達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?如開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn),開(kāi)普票10,沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn),沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好,想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
個(gè)體工商戶(hù)7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
小規(guī)模放貸利息收入未開(kāi)票 ,如果在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)?
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2017-12-08
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)相差特別大,會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎?是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎
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2019-01-03
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的,后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29