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:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒(méi)有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn):今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎?
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2018-10-24
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-04-28
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過(guò)來(lái)(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開(kāi)的增值稅專票25萬(wàn),普票4萬(wàn)如何交增值稅
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2019-04-13
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開(kāi)始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒(méi)有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來(lái)是3300,有一筆480的稅控盤(pán)減免(做了一個(gè)減免稅控盤(pán)的憑證)做憑證:轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300,還是3300-480
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2018-09-29
老師,我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫(xiě)
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2016-12-05
老師好,我現(xiàn)在對(duì)賬,應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元,我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42,貸:庫(kù)存現(xiàn)金36.42,行嗎,我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:100000,但賬上的是貸99963.58 ,找的好費(fèi)勁,我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目?
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2020-04-24
老師,我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時(shí)候用,為什么要用這個(gè)科目?是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎?
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2019-12-05
有上期留抵和加計(jì)抵減的優(yōu)惠,怎么做會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用?如果進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2022-01-20
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27