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合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是含增值稅還是不含增值稅?
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2023-02-27
企業(yè)的固定資產(chǎn)實(shí)際的價(jià)值是不是等同于賬面價(jià)值?
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2016-08-02
自有資金,生產(chǎn)資金,非生產(chǎn)資金這些數(shù)值從哪里取值
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2021-07-31
售價(jià)100萬元,增值稅6萬元。售價(jià)不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
這道題的答案是不是有錯(cuò)誤,入賬價(jià)值沒包括增值稅
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2021-07-18
老師,我是一般納稅人企業(yè),我前期有沒有抵扣的增值稅額,我7月份銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 有余額,是我應(yīng)該交的增值稅稅額,但是算上我前期應(yīng)該抵扣的我不用交增值稅,請(qǐng)問怎么做賬呢, 我做的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2. 那么問題來了,我轉(zhuǎn)出未交的增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2021-08-09
我們單位 每月末有進(jìn)賬項(xiàng) 都需要直接轉(zhuǎn)入未交增值稅借方;表示留低。 那么上期 有未交增值稅借方余額 20; 本期銷項(xiàng) 50大于本期進(jìn)項(xiàng)20。會(huì)計(jì)分錄。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 50 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 20 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅30 繳納時(shí); 上期留低未交增值稅20。本期貸方30 因此 未交增值稅借方余額 10 借:應(yīng)交增值稅—未交增值 10 貸:銀行存款 10 (該筆分錄不對(duì)吧
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2022-05-24
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開具了增值稅專用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元 為什么是用協(xié)議約定的價(jià)格的 而不是賬面價(jià)值
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2023-03-14
譚老師您好!我2019年沖紅上一年的增值稅專票,然后接下來的好幾個(gè)月都不用繳納增值稅,直到11月份才用交稅。我的應(yīng)交增值稅科目月末結(jié)轉(zhuǎn)不知道怎樣做才正確,請(qǐng)教您,切盼回復(fù)。
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2020-01-13
老師,我們公司每個(gè)月計(jì)提增值稅,次月實(shí)際繳納的時(shí)候會(huì)少繳納2250元,一年下來,應(yīng)交增值稅貸方余額27000~我在年底12月,是要把它調(diào)整成收入嗎?主要原因是繳納的時(shí)候,有增值稅減免,企業(yè)招聘退役軍人,每月每人減免750,我司有3位符合條件,做了信息采集備案。
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2019-10-29
房地產(chǎn)銷售預(yù)繳增值稅,土地增值稅,所得稅,按照銷售額的多少
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2020-04-26
老師,我們從17年之前掛賬計(jì)提增值稅,,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅~現(xiàn)在我要怎么調(diào)? 本來正確計(jì)提是這比的,但是我們通過轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)提了,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有留抵?jǐn)?shù)了~要怎么一次性調(diào)整??
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2023-02-27
老師,我們公司5月應(yīng)交增值稅-未交增值稅為余額為-12000。6月應(yīng)交增值稅-未繳增值稅為5000 , 該科目還有借方余額7000 ,那這個(gè)月需要按照5000計(jì)提附加稅嗎,
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2020-07-08
關(guān)于增值稅,如果當(dāng)月拿到發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒有去抵扣,下個(gè)月才抵扣,這樣當(dāng)月賬上應(yīng)交增值稅余額 與 實(shí)際繳納的時(shí)候 沖減的未交增值稅 對(duì)不上,這樣可以嗎 ?
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2018-10-05
你好 老師 房地產(chǎn)小規(guī)模 收到預(yù)收款時(shí) 預(yù)繳土地增值稅是按(預(yù)收款--預(yù)繳增值稅)*2% 還是按預(yù)收款/(1+5%)*2%計(jì)算
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2019-08-19
老師好,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅余額我要結(jié)平的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢
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2023-10-21
東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月1日,從銀行借入為期6個(gè)月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶。 (2)12月5日,董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產(chǎn)的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件1000元(不含增值稅)。
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2022-12-08
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),沒有繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)顯示需轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-02-24
小規(guī)模當(dāng)月實(shí)際不需要繳納增值稅,但是自己申報(bào)多了,并于次月預(yù)繳增值稅,怎么做財(cái)務(wù)處理
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2018-11-20
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。 然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面,還是就做第二筆?
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2021-04-17