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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-09 14:52

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)8
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅2

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅2
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-08-09 14:56

老師可是我不用交增值稅啊,我還有沒抵扣的增值稅額呢

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-08-09 14:57

這樣等于是我未交增值稅的貸方也有余額了那個(gè)怎么平呢

立紅老師 解答

2021-08-09 14:59

同學(xué)你好
我前期有沒有抵扣的增值稅額,我7月份銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 有余額,)——進(jìn)項(xiàng)余額在哪個(gè)科目中;

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-08-09 15:02

走的是轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方

立紅老師 解答

2021-08-09 15:05

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)8
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅2
這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方,與之前的借方相抵就可以;如果不需要交稅,那么借方還是有余額的;

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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