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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 12:23

您好
請問本期需要實際繳納增值稅5000么

橘子汽水呀 追問

2020-07-08 12:28

實際上是不繳納增值稅的 6月銷10000-進(jìn)5000 余額5000,然后截止至五月未交增值稅借方余額為12000。 所以抵減了6月的5000  借方6月還剩余額7000

bamboo老師 解答

2020-07-08 12:28

不需要繳納的話 不計提
城建稅 附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅計提的

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對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
2024-01-11 17:52:08
上述分錄處理有誤;月末銷項和進(jìn)項明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,是第一個分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41
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