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您好,老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表正確嗎?提交的時(shí)候提示:根據(jù)13號(hào)文件規(guī)定,對(duì)于湖北省小規(guī)模納稅人,按3%收入可以免征增值稅,請(qǐng)核對(duì)后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,下面是我填的表,幫忙看下,謝謝
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2021-04-19
老師,我問(wèn)下湖北省小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),不含稅銷(xiāo)售額填在增值稅申報(bào)表的哪一欄呀?
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2021-04-15
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報(bào)表如果全是收據(jù)收入,未開(kāi)發(fā)票填哪幾欄呢?謝謝
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2020-06-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷(xiāo)售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷(xiāo)售額顯示120000,但是這家個(gè)體工商1-3月沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額要填嗎
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2021-04-15
老師,我是個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模納稅人,4月份在稅局開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅申報(bào)表一般不是填了主表,有交增值稅的話(huà)附加稅表不是自動(dòng)填上嗎?我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅,可附加稅表是0,這是怎么回事 ?
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2022-07-11
小規(guī)模,第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票,電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表,正常嗎
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2021-10-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢(qián),那怎么辦?問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢(qián)的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷(xiāo)售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷(xiāo)售額100,開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99?
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2021-03-22
老師,我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2021-01-20
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第4季度有一張未開(kāi)票收入記了無(wú)票收入,但是在2024年1季度又開(kāi)票了,賬上是紅沖了,但是增值稅申報(bào)表上多了10萬(wàn)元的收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢?
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2025-01-22
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,免稅銷(xiāo)售額是填寫(xiě)含稅的總金額,還是不含稅的金額,開(kāi)票5萬(wàn)(含1個(gè)點(diǎn)的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫(xiě)5萬(wàn)?
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2024-03-27
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),填在哪欄里?
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2022-07-04
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表,繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請(qǐng)紅沖,讓對(duì)方重新開(kāi)票給我了
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2024-03-19
增值稅申報(bào)表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫(xiě)不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類(lèi)的發(fā)票上的含稅金額填寫(xiě)嗎?那這樣和會(huì)計(jì)分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會(huì)不會(huì)存在差異?
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2021-01-26
請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)了一款軟件,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的稅收分類(lèi)編碼是軟件*XX 我們購(gòu)進(jìn)后又對(duì)外銷(xiāo)售了,這種情況軟件是外購(gòu)的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退,可是我對(duì)外開(kāi)票分類(lèi)編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦?
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2021-09-13
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí),在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅,出來(lái)的繳費(fèi)記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好!請(qǐng)問(wèn)老師,我們是私人醫(yī)院,我們醫(yī)院的季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅,而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫(xiě)季度的增值稅申報(bào)表呢?我除了需要按收入填寫(xiě)在第二三行外,還需要填寫(xiě)在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎?
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2020-12-25