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一般在給員工繳納社保時(shí),個(gè)人部分借其他應(yīng)收款,然后在發(fā)工資時(shí),再?gòu)闹匈J記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款—代繳社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)”就會(huì)一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個(gè)人部分)都記入管理費(fèi)用呢?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分 個(gè)人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開(kāi)為什么答案是要把銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)做出來(lái)呢?
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2018-11-14
公司承諾的社保和公積金,記賬的時(shí)候直接當(dāng)月記入管理費(fèi)用不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費(fèi)用-社保公司部分*** 管理費(fèi)用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
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2023-03-21
問(wèn)題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒(méi)有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開(kāi)具了,發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬(wàn) 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn);動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn);核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:什么科目?
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2022-12-01
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過(guò)來(lái),是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
老師:17年預(yù)付2萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款5萬(wàn),收到專(zhuān)票7萬(wàn),我這樣做分錄對(duì)嗎?但我這樣做,利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)???
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2019-06-17
老師公司付的律師費(fèi)用做賬時(shí):借管理費(fèi)用—顧問(wèn)代理費(fèi),貸:銀行存款,在匯算清繳 代理費(fèi)和資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)是否可以放例入訴訟費(fèi)里面
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2020-05-19
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
請(qǐng)問(wèn)公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說(shuō)公司給員工租房做宿舍 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 那計(jì)入福利費(fèi)了需要繳納個(gè)稅嗎??
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2022-03-22
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對(duì)嗎?怎么感覺(jué)銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費(fèi)用1400.8貸:其他應(yīng)收款了1400.8元。那實(shí)際這個(gè)錢(qián)是支付出去的,賬上還掛著其他應(yīng)收款,對(duì)嗎
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2019-08-23
老師,2019年的租金科目做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
買(mǎi)一個(gè)低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷(xiāo)時(shí)是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷(xiāo),如果有的價(jià)值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷(xiāo)啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫(xiě)對(duì)嗎
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2023-11-17
社保個(gè)人部分是不是也計(jì)入管理費(fèi)用了? 計(jì)提:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資發(fā)放:借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
老師,假如交社險(xiǎn),公司替小李墊付個(gè)人應(yīng)該支付的部分,借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個(gè)月我發(fā)工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應(yīng)收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報(bào)銷(xiāo)員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過(guò)其他應(yīng)收款過(guò)渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師,借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
報(bào)銷(xiāo)員工福利費(fèi) 為什么要借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行存款呢? 可以直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎 為什么?
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2021-12-07