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這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
2019年社保全額借管理費(fèi)用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) ,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款
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2023-03-24
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師,你好,24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
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2025-03-27
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
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2020-12-23
員工報(bào)銷餐飲費(fèi),是不是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金?
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2020-06-02
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
老師,支付印花稅 借 稅金及附加(還是借 稅金及附加-印花稅)是一級(jí)科目嗎, 貸 銀行存款 以前做借管理費(fèi)用-印花稅,貨銀行存款,月底還要做管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),如果做稅金及附加,月底不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
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2020-05-06
老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
員工購(gòu)買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
本月用銀行存款支付的管理費(fèi)用中的通訊費(fèi)2250元,現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填寫在支付給職工已經(jīng)為職工支付的現(xiàn)金還是支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金里面?
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2017-03-05
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提,然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000,但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請(qǐng)問這樣操作可以嗎
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2018-12-17