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老師 ,我想問一下 ,為什么從事有形動產(chǎn)融資租賃業(yè)務—— 扣二息(借款利息、債券利息)一稅(車購稅)、不扣本金。 融資性售后回租屬于金融服務中貸款服務的范疇—— 扣本金和二息 (借款利息、債券利息)。 為什么融資租賃扣一稅+二息 融資性售后回租扣本金+二息? 請講一下原理 謝謝
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2022-03-31
22年的房租,付款的時候記的借 :其他應付款 貸 銀行存款 ,今年收到發(fā)票了,是通過以前年度損益調(diào)整還是可以直接借:管理費用 貸:其他應付款
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2025-05-13
甲公司與乙公司簽訂了一項融資租賃合同,租賃期為8年,每年年末支付租金80萬元,承租人擔保的資產(chǎn)余值為50萬元,與承租人有關(guān)的A公司擔保余值為20萬元,獨立于承租人和出租人的第三方對出租人擔保余值為10萬元。租賃期間,共發(fā)生履約成本50萬元,或有租金20萬元。則該項租賃的最低租賃收款額為(  ) A720萬元 B770萬元 C790萬元 D710萬元 老師,這道題怎么做
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2020-05-13
老師,我融資租賃租入固定資產(chǎn)的分錄,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 長期應付款, 那每個月打按揭款的時候要怎樣賬務處理???
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2021-07-09
公司租房子,稅局代開的是增值稅專用發(fā)票,可以這樣做分錄嗎?借:預付賬款-房租 借:應交稅費-進項 貸:銀行存款
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2021-01-06
公司是租的別人公司的廠房,付租金時寫了一張收據(jù)加蓋了對方公司的財務章,可以做賬嗎?付水電費也是這樣的。
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2019-03-05
實際付款是847430.31,對方給開票金額是847430.32,有1分錢的差額,1分錢的差額能不能做現(xiàn)金入賬?這樣行嗎?
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2018-09-13
各位,請問下客戶從公賬付款金額少于開票金額,這個該怎么處理呢? 少的錢開始是給現(xiàn)金當定金的
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2016-09-29
法人當天先墊付的房租,然后當天就去走報銷了,公司銀行賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人了, 發(fā)票也開過來,我們做賬是: 借:預付賬款?貸 :其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 還是 借:預付賬款? 貸:銀行存款 要過其他應付款嗎
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2023-12-27
收到定金時可以是借:銀行存款貸:其他應付款嗎?就是訂金最好是貸預收賬款,單頁可以是其他應付款是嗎?是不是可退的押金和訂金就貸其他應付款,而訂金不可退就貸預收賬款,這樣想對嗎?
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2016-06-06
3.2017年12月28日,開元公司與西部公司簽訂租賃合同,主要條款如下: (1)租賃主體:可編程生產(chǎn)線。 (2)租賃開始日期:租賃物到達開元公司生產(chǎn)車間之日(2018年1月1日)。 (3)租賃期限:自租賃開始之日起36個月。2018年1月1日至2020年12月31日 (4)租金支付方式自租賃開始之日起,每年年底支付租金100萬元。 (5)租賃合同約定的隱含利率為8%。 (6)本產(chǎn)品為全新設(shè)備,無需安裝。 (7)截至2018年1月1日,該生產(chǎn)線的賬面價值為250萬元,公允價值為260萬元注:(P/ a,8%,3)=2.5771 (1)計算承租人2018年1月1日的租賃付款金額(2)計算承租人截至2018年1月1日的未確認融資費用 (三)為承租人的租賃開始日期準備會計分錄;(4)計算2X18年內(nèi)應確認的融資費用 (5)核算2019年度應確認的融資費用。
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2023-09-26
老師們辛苦了,去年我付了房租,做到了其他應付款__房租,可沒把這部分費用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用今年才結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
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2019-05-08
老師,付房租押金,是這么個過程:5月12日第一次付款,5月13日款項被退回(因名稱不對),然后5月21日又付了一次,這個分錄怎么做呢? 是不是這三個過程,可以做在一張憑證上?
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2020-06-04
我們有兩個公司,一個辦公地址,一個公司轉(zhuǎn)租給另一個公司,承租的公司要給出租的公司付款,出租的公司怎么給開發(fā)票呀
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2020-09-24
廠房整體租金,怎么區(qū)分呀?一個廠房租金一起付的,廠里分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū),,這種怎么分配,怎么做會計分錄
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2020-09-18
老師早!請問下以前年度的賬錯了,我現(xiàn)在要怎么改正,怎么做分錄?謝謝! 一個是去年的房租她記到借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 但是,到了那個月份她就沒做借:管理費用 貸:其他應付款 所以其他應付款一直有筆余額 還有一個是她計提了稅金,借“營業(yè)稅金及附加
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2016-06-28
個人轉(zhuǎn)租房屋的,其向房屋出租方支付的租金及增值稅額,在計算個人所得稅財產(chǎn)租賃所得時,準予扣除。這個說法正確嗎?
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2022-04-02
老師您好!請問轉(zhuǎn)租辦公樓在支付房東租金及物管費時會計分錄怎樣處理?像這種租賃方式是屬于經(jīng)營性固定資產(chǎn)出租嗎?
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2020-01-13
1月支付時候, 借:其他應付款 12000 貸:庫存現(xiàn)金 12000 1-4月,每月底計提: 借:管理費用 1000 貸:其他應付款 1000 請問4月26收到全年12000的房租發(fā)票,發(fā)票是免稅的,金額和1-12月計提合計數(shù)是一致的,請問收到發(fā)票時候怎么處理?
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2021-04-27
老師,我上個月支付了房東辦公室租金,我做的管理費用租金6000貸的現(xiàn)金6000,三個月的,我這個月幫房東帶開了發(fā)票,支付了房產(chǎn)稅490多,這個月怎么做帳啊,稅費是我公司支付的,小規(guī)模納稅企業(yè)
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2016-10-24