
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
公司每個月都會收到小則幾十多則幾千的這個財付通客戶備付金進賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時,直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,金碟做賬,上個月已經(jīng)結(jié)賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應(yīng)付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。

