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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-06-13 23:05

紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證
再做正確的,更正某月某日記錯憑證

明天會更好 追問

2019-06-13 23:56

老師好,公司購買材料用于A,B兩個項目,收到的發(fā)票是開在一張的,A項目是4月份開票出去,B項目5月份開票出去,那老師只有一張發(fā)票我怎樣做賬務(wù)處理

小云老師 解答

2019-06-14 09:20

你買和你開票出去沒關(guān)系,什么時候買什么時候入賬

明天會更好 追問

2019-06-14 10:30

那沒有發(fā)票以什么做為憑證入賬呢?

小云老師 解答

2019-06-14 11:28

沒收到時做暫估,收到發(fā)票再沖銷暫估以發(fā)票入賬

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紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
2019-06-13 23:05:38
收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時,直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
2018-11-05 09:21:03
有老師可以幫忙解答一下嗎?
2019-01-10 15:04:36
你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因為是質(zhì)保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
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